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新政红利+风险防火墙:企业研发费用规划全攻略

  • 目录
  • 1. 课程介绍
    01:13
  • 2. 国务院税收优惠背景下研发费用加计扣除概述(一)
    23:39
  • 3. 国务院税收优惠背景下研发费用加计扣除概述(二)
    36:52
  • 4. 研发费加计扣除税收优惠管理及企业规划攻略
    10:17
  • 5. 研发费用加计扣除与高企资格税局齐抓共管要求
    19:06

课程简介

在金税四期“以数治税”的监管新常态下,研发费用的合规管理与税收优惠申请已成为企业税务工作的重点与难点。2025年,研发费加计扣除政策迎来重大调整与收紧,税务机关的监管指标更精准、稽查更深入。如何精准把握新政要点,规避潜在风险,让企业真正享受到政策红利,是每一家科技型、研发驱动型企业必须面对的课题。

本课程聚焦2025年研发费用加计扣除最新政策变化与涉税风险应对,结合国务院税收优惠背景及国家税务总局最新文件,深入解读政策适用条件、行业判断标准、多口径研发费用归集要求等关键内容。通过实际案例解析,帮助企业准确把握政策红利,规避税务稽查风险,提升研发费用管理及申报规范性,助力企业合规享受税收优惠,持续优化研发投入效益。

课程流程
15:00 直播开始
15:05 新政红利+风险防火墙:企业研发费用规划全攻略
一、政策背景与核心变化
1. 2025年加计扣除政策调整:季度 vs 年度优惠对比
2. 主行业判断标准与“以数治税”监管指标分析
3. 《研发费用加计扣除政策执行指引(2.0版)》解读与1.0版差异对比
二、政策适用与实务操作
1. 政策享受主体与研发活动成功与否的税务处理
2. 研发费用扣除范围:成功与失败活动是否均可扣除?
3. 研发活动界定:常规升级 vs 研发活动争议协调
4. 留存备查资料清单与不同口径(会计/高新/加计扣除)差异分析
5. 多项税收优惠叠加享受规则与财政补助涉税处理
三、税务监管与风险应对
1. 税务机关后续管理时间点与核查重点
2. 研发立项程序与管理要求
3. 高新技术企业资格维持与研发费用关联风险
4. 研发人员资质要求(如学历限制)与实操建议
5. 研发辅助账建立与纳税申报表示例讲解
6. 销售下脚料、形成产品或设备的涉税处理
7. 税务总局风险管理手册核心要点解析

16:30 课程结束

章节介绍

讲师介绍

刘玮

税务局在职讲师

刘老师多年在税收一线从事税务稽查和审理工作,曾多次参与税务总局组织和布置的行业专项专案检查工作,是国家税务总局稽查人才库成员,税收师资库成员。 行业方面,刘老师在市局机关工作期间,着力从事特定行业税收政策管理工作,多次参与总局组织的热点行业最新政策研讨会,多次参与对一线税务干部、纳税人及中介机构的税收政策培训工作。于此同时,围绕房地产行业涉税风险管理,他建立了一套行之有效的房地产行业风险防控体系,得到税务机关、房地产企业和中介机构的一致认可。 学术上,刘老师担任国家税务总局扬州税务进修学院兼职教师,是山东大学继续教育学院客座教授。刘老师还参与编写《企业所得税纳税遵从风险与防范》等多本书籍。

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